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以高质高效的内审助力集团高质量发展

发布日期:2024-03-11
来源:风控法务部

为进一步深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计规定》要求,帮助企业发现并解决日常经营中的各类风险,聚焦主责主业并提高生产能力。

3月1日,集团向4家子公司送达《2023年度风险管理与内部控制体系专项评价报告》,逐一向各企业反馈审计过程中发现的突出问题,对审计过程中遇到的困难和问题进行了交流,提出了针对性的指导意见和建议。


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各企业负责人对本次内部审计工作给予了积极评价,表示将认真研究本次审计发现的重要问题,加强日常风险管理与内部控制的监督执行力度。审计期间,各企业高度重视风险管理与内控工作,通过修订管理制度、梳理内控流程完善了一批制度整改工作;通过加强重点环节管理完善了合同台账;补充了各业务、财务证明等材料;更加严格地执行审批用印流程。

接下来,集团内审部门将针对审计整改工作进行培训,与子公司共同交流审计整改计划,严格落实审计整改长效机制意见,进一步压实审计整改责任,制定整改里程碑节点,深化审计与业务协同,发挥审计整改合力。

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