为提升集团子公司风险管理与内控管理水平,使各子公司更好的符合国资监管要求。近日,首发展集团组织召开了2023年子公司风险管理与内控体系专项审计项目启动会。集团董事长朱晓宇、总经理王觅时出席会议,集团各部门及各子公司负责人、内审相关人员、致同会计师事务所审计人员参加会议,会议由风控法务部负责人张堃主持。
会议首先由致同会计师事务所合伙人周洁介绍了目前国资委风险管理和内部控制体系,致同会计师事务所高级经理李星宜解读了本次内审工作计划及实施方案。
随后,集团总经理王觅时对本次内部审计工作做出了具体部署,要求各单位充分认识当前形势,进一步加强风险管理和内部控制建设,积极配合审计工作、善于发掘风险隐患、认真落实审计整改,以风险管理和内部控制提升企业管理水平。
最后,集团董事长朱晓宇对本次内部审计工作提出了具体要求,一要提高站位、深化认识;二要突出重点、服务大局;三要加强配合、担当尽责,各单位要充分统一思想,积极配合致同事务所,推动做好本次内部审计工作。
本次内部审计是集团首次开展的大规模、全覆盖风险管理与内控体系专项审计,将有力推动集团合法合规经营工作,逐步构建起完备的风险防控和内控工作体系。